회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금학동 [일반회계] | |||||||
주민자치 구현(금학동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,000,000 | 21,003,400 | 23,996,600 | 46.674% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 99,950,000 | 49,640,000 | 50,310,000 | 49.665% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 133,000,000 | 75,712,800 | 57,287,200 | 56.927% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 7,307,260 | 32,692,740 | 18.268% | |
행정운영경비(금학동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,252,000 | 32,041,320 | 56,210,680 | 36.307% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 75,840,000 | 35,637,912 | 40,202,088 | 46.991% | |
옥룡동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(옥룡동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 334,000,000 | 255,797,904 | 78,202,096 | 76.586% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 47,720,000 | 12,280,000 | 79.533% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 25,288,180 | 64,711,820 | 28.098% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,000,000 | 27,684,960 | 37,315,040 | 42.592% | |
주민자치 구현(옥룡동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 34,587,488 | 35,412,512 | 49.411% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 180,530,000 | 89,085,000 | 91,445,000 | 49.346% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 96,500,000 | 72,796,800 | 23,703,200 | 75.437% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 4,960,000 | 55,040,000 | 8.267% | |
행정운영경비(옥룡동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 124,157,000 | 38,338,512 | 85,818,488 | 30.879% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 84,160,000 | 43,167,480 | 40,992,520 | 51.292% | |
신관동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(신관동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 118,000,000 | 109,803,792 | 8,196,208 | 93.054% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 49,310,000 | 40,690,000 | 54.789% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 75,000,000 | 40,872,552 | 34,127,448 | 54.497% | |
주민자치 구현(신관동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 91,670,000 | 38,120,760 | 53,549,240 | 41.585% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 271,300,000 | 134,284,800 | 137,015,200 | 49.497% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 138,000,000 | 22,752,070 | 115,247,930 | 16.487% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 30,653,000 | 29,347,000 | 51.088% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 96,040,000 | 40,335,000 | 55,705,000 | 41.998% | |
행정운영경비(신관동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 138,519,008 | 36,204,020 | 102,314,988 | 26.136% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 101,040,000 | 51,095,728 | 49,944,272 | 50.57% | |
월송동 [일반회계] | |||||||
주민자치 구현(월송동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,310,000 | 22,075,280 | 28,234,720 | 43.879% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 193,950,000 | 92,303,552 | 101,646,448 | 47.591% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 72,000,000 | 46,493,288 | 25,506,712 | 64.574% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
지역 균형발전(월송동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 176,000,000 | 96,521,528 | 79,478,472 | 54.842% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 41,111,000 | 8,889,000 | 82.222% | |
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,000,000 | 95,687,744 | 102,312,256 | 48.327% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 15,073,720 | 39,926,280 | 27.407% | |
행정운영경비(월송동) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 86,200,000 | 39,368,220 | 46,831,780 | 45.671% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 131,338,000 | 40,622,620 | 90,715,380 | 30.93% | |
복지정책과 [의료급여기금사업] | |||||||
저소득층 생활보장 | |||||||
> 의료급여기금사업 특별회계 | |||||||
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리) | 보조 | 사회복지 | 10,800,000 | 2,692,400 | 8,107,600 | 24.93% | |
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원) | 보조 | 사회복지 | 414,624,992 | 179,037,664 | 235,587,328 | 43.181% | |
의료급여 자치단체 부담금 | 자체 | 사회복지 | 2,131,873,020 | 1,598,904,960 | 532,968,060 | 75% | |
교통과 [주차장사업] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(주차장사업) | 자체 | 기타 | 201,678,000 | 99,676,736 | 102,001,264 | 49.424% | |
교통안전 여건 조성 | |||||||
> 주차장사업 특별회계 | |||||||
공영주차장 조성(자체) | 자체 | 교통및물류 | 2,495,648,260 | 1,057,750,020 | 1,437,898,240 | 42.384% | |
주정차 관리 운영 | 자체 | 교통및물류 | 431,968,992 | 165,872,448 | 266,096,544 | 38.399% | |
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 6,965,210,100 | 1,587,612,160 | 5,377,597,940 | 22.793% | |
신관동 번영로 공영주차타워 건립(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
농업정책과 [농촌진흥자금조성사업] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농촌진흥자금조성(특별회계) | |||||||
농촌진흥자금융자사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 8,300,000,300 | 3,189,560,060 | 5,110,440,240 | 38.428% | |
농촌진흥자금조성 예비비 | 자체 | 농림해양수산 | 1,700,000,000 | 0 | 1,700,000,000 | 0% | |
환경보호과 [수질개선사업] | |||||||
수질관리 | |||||||
> 수질개선 특별회계 | |||||||
수질개선사업 예비비 | 자체 | 환경 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0% | |
수질오염총량관리 사업 용역 | 보조 | 환경 | 90,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 33.333% | |
재무활동(환경보호과) | |||||||
> 내부거래지출(수질개선사업) | |||||||
환경기초시설설치 지원(하수도공기업 특별회계 전출금) | 보조 | 기타 | 135,000,000 | 69,000,000 | 66,000,000 | 51.111% | |
경제과 [발전소주변지역 지원사업] | |||||||
에너지 이용 증진 | |||||||
> 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | |||||||
유구읍 추계리 태양광발전소 주변지역 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.